Поступление транспортных услуг с распределением и на приобретение и на заказ клиента в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Сотрудник В.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Добрый день. Столкнулись со следующей проблемой.
Поставщик транспортных услуг присылает раз в месяц 1 накладную. В данной накладной транспортные услуги, которые должны лечь и как доп расходы на приобретение (везли товары от поставщика), а также как просто как поступление услуг которые должны списаться на расход (везли товар клиенту).
Как оприходовать данную накладную? Можно ли создать 2 документа — и поступление услуг и поступление доп расходов? Разделив по позиционно.

Вопрос возник из за того, что у нас учетная база 1с ЕРП. Там все можно в один документ и использовав разные статьи списать на разные объекты. Но при выгрузке в 1с БП (СТАНДАРТНОЙ ВЫГРУЗКЕ) — если мы хоть одну строку в приобретении списываем на какое то другое поступление, а другие строки на заказ клиента например — то в БП выгружается только 1 документ — поступление доп расходов (вот та строка что на приобретение). Остальное просто не выгружается.

Чтобы дописывать обмен — нам надо понять на сколько правильно будет формировать 2 документа в 1с БП.

Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Добрый день!

    Часть услуг, за поставку товара от поставщика к вам, оформляете как дополнительные расходы по приобретению (документ Поступление доп. расходов в разделе Покупки – Покупки – Поступление доп. расходов или из документа Поступление (акт, накладная) по кнопке Создать на основании).
    Документ Поступление доп. расходов в 1С

    Остальные услуги, связанные с доставкой товара клиенту, оформляете как простое поступление услуг и списываете на затраты по заказу клиента.

  2. Спасибо, а ничего страшного, если от поставщика 1 документ, а мы сформируем 2? с нумерацией ничего делать не надо?

  3. Разбивка одного документа поставщика на два допустима и часто используется для правильной аналитики расходов.
    Нумерация автоматическая, поэтому вручную ничего править не нужно.
    Оба документа получат свои номера независимо от одного документа поставщика.
    Счет-фактуру полученную создавайте одну на общую сумму с привязкой к обоим основаниям.

    Дополнительно, может пригодится:
    Как оформить поступление услуг и ТМЦ по одной накладной от поставщика в 1С?

  4. Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.