Добрый день!
до 01.03.2026 ООО применяет УСН доходы-минус расходы с НДС 5%. С 01.03.2026 АУСН доходы-минус расходы. В январе получен аванс , исчислен НДС. Отгрузка в марте уже без НДС. Как поступать с данным авансом , его уже нельзя никак зачесть? Получается мы заново заплатим налог со всей суммы и отдельно НДС?