Добрый день, подскажите пожалуйста почему может сложиться такая ситуация: оприходована готовая продукция, по сч 43 партия в оприходовании товара указана само оприходование, затем проводят реализацию ГП, по сч 43 списывается партия оприходования. Затем при закрытии месяца проводится регламентная операция корректировка стоимости номенклатуры, которая оставляет сумму оприходования на «ушах», не распределяя ее на статью на сч 90.02. Что-то оформлено не верно или нельзя проводить оприходование по ГП?
Декларация по НДС за 2 квартал 2026 в 1С
Выявляем скрытые риски при заполнении декларации
Лектор: Мария Демашева, 22 июля 2026 в 11-00
Добрый день, Артур.
Подскажите почему делали Оприходование товаров делали?
Добрый день, выявили излишки
У вас УСН, а значит установлено ФИФО и ведется партионный учет. В таком случае корректировка при выпуске не должна затрагивать оприходование продукции.
Вы в реализации сами указали, что списываете продукцию из партии оприходование?
Меня именно этот момент смущает, что выпуск был раньше.
также не поняла, что имели ввиду — «Затем при закрытии месяца проводится регламентная операция корректировка стоимости номенклатуры, которая оставляет сумму оприходования на «ушах», не распределяя ее на статью на сч 90.02.»
Возможно имели ввиду, что по счету 90.02 не отражено субконто Статьи затрат, то тут у вас документ Оприходование и программа не знает статью затрат, которые были включены в себестоимость, вы же оприходовали излишки, а не произвели их.
Также если у вас есть излишки, то в первую очередь нужно максимально приложить усилия, чтобы исправить ошибку (пересортица, не правильно указали количество выпущенной продукции и т.д.)
Добрый день, в реализации партия оприходования подтянулась сама при проведении, ручную корректировку не ставили
Давайте посмотрим в документе Реализация (акт, накладная, УПД) поле Документ Оприходования. Если его нет в табличной части, то добавьте его по кнопке Еще — Изменить форму
Добрый день, стоит авто
Странно, примерно такая же ситуация у меня отрабатывает нормально.
Поэтому предлагаю посмотреть все скрины, которые могут касаться этой проблемы в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Возможно где-то аналитика не совпала. Склад проверяли?
Сопутствующие рег. операции- какие? ОСВ по каким счетам?
Склад один
Можно скрины всех документов + проводок — Выпуск продукции, оприходование (лучше продублировать), реализация товаров. У меня предположение, что какая-то аналитика не совпадает
ОСВ по счету 43 с полной аналитикой, в т.ч. Подразделение и склад.