Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если обнаружена ошибка в том, что не отражена реализация за 1 кв. 2025, можно ли отразить данную реализацию в текущем периоде (4 кв. 2025), не открывая период 1 кв. 2025? Как в таком случае указать корректную дату и номер документа и включить счет-фактуру в доп. лист книги продаж 1 кв. 2025?
Добрый день!
Пропущенную реализацию прошлого квартала можно провести в текущем периоде.
В БУ исправления вносим в текущем периоде.
В НУ только в период совершения ошибки, формирование уточненной декларации по налогу на прибыль.
Также нужна корректировка декларации НДС за 1 квартал через доп. листы.
Основной алгоритм описан в нашем материале.
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
В материале описан пример исправления прошлого года.
Если не открывать прошлый период, то исправления в НУ и Декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал можно сформировать вручную. Реализацию в этом случае проводим в обычном порядке.
Исправления в части НДС и формирования доп. листов Декларации НДС за 1 квартал проводим в документе «Реализация».
Переходим на вкладку «ДтКт» — галочка «Ручная корректировка».
Вкладка «НДС Продажи» — заполняем:
Запись дополнительного листа — Да;
Корректируемый период — начало периода, в который вносятся изменения;
Сторнирующая запись доп. листа — Нет.
Спасибо. Прошу уточнить дата документа в данном случае будет какая? 4 кв.? И где ее можно откорректировать?
Документ Реализация и счет-фактуру регистрируем текущей датой (датой обнаружения ошибки), 4 квартал.