Декларация НДС

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.94/10)

Здравствуйте! Подскажите в 3ем квартале25г: 09.07.25- реализация на сумму 1129870,52 (втч НДС 188311,75), а 01.08.25 сделали корректировку реализации к ней : 01.08.25- 532804,61 (в т.ч НДС 88800,77), заполняю декларацию по НДС в 1С, корректировка не учитывается , может нужно чтото руками, как правильно должна отразиться в декларации НДС корректировка реализации на уменьшении

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Спасибо за понимание.

     

  2. Все произошло в одном квартале, где в декларации по НДС за 3квартал должна отразиться корректировка НДС 188311,75-88800,77=99510,98

  3. Сверьте как сделали корректировку реализации в текущем периоде по алгоритму в нашем материале:
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция — пункт Корректировка реализации в строну уменьшения в текущем периоде.

    Принять НДС к вычету по КСФ можно только документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги покупок.

    Корректировочный с/ф на уменьшение Продавец регистрирует в книге покупок в периоде корректировки ((п. 1 ст. 169, абз. 1 п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 172 НК РФ НК РФ).
    Сумму НДС по корректировочному с/ф отражаете по стр. 120 Раздела 3 декларации .

    Завышена сумма выручки текущего года в 1С

Комментарии закрыты.