В учете отражали ошибочную сумму валютных остатков. Как исправить переоценку валютных средств в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.87/10)

Добрый день, в программе была некорректно отражена корректировка долга в валюте, из-за чего сумма переоцениваемого остатка была ниже. Посоветуйте как корректно исправить ситуацию в текущем периоде?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Обратите внимание, Минфин разъяснил, что уменьшать налоговую базу 2025 года на расходы прошлых периодов, в которых действовала более низкая ставка налога на прибыль, нельзя.
    Как отражать корректировку реализации 2024 года в 2025 с учетом Письма Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786 в 1С?

    Сделайте копию базы в которой исправьте ошибку тем периодом, когда она возникла. В копии базы при необходимости можно сформировать уточненную декларацию. Сравнив с рабочей базой проанализируйте как она повлияла на сумму курсовой разницы. Сделайте корректирующие проводки в рабочей базе.
    Можно ли забытые расходы 2024 отразить в НУ в 2025 при увеличении ставки налога на прибыль с 20% до 25% в 1С

  2. Добрый день, ошибка этого года, как корректнее исправить, отразить операцией вручную?

  3. Правильно понимаю, что хотите исправить не открывая период? Если так, то доначислить курсовую разницу можно документом Операция, введенная вручную.

    Уточните на данный момент переоцениваемого остатка нет или выровнялся?

    Опишите ситуацию подробнее.

  4. На данный момент переоцениваемый остаток есть, но переоценивается не верно. Был долг поставщику в размере 1000 USD, сделали корректировку долга, долг стал 700 USD, полгода переоценивался остаток 700 USD, сделали сторно корректировки долга, остаток стал опять 1000 USD

  5. Чтобы не открывать период, курсовую разницу (КР) доначислите документом Операция. Как писала выше, в копии базы исправьте периодом ошибки. И разницу в КР доначислите. Сторно Корректировки долга сделайте 1-ым числом месяца (например, 1июля), чтобы было проще понять какую сумму доначислять. Из копии базы можно распечатать справку-расечт переоценки и приложить к бух.справке по исправлению ошибки.
    После проведения Сторно Корректировке, сравните данные следующих месяцев (например, июль, август), совпадают ли суммы КР в копии и рабочей базах.

  6. Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.