Добрый день! В июне была проведена ручная операция на сумму 875600 по корректировке НДС за 1 квартал. Был сторнирован налог со счета 19.10. текущим периодом и принят к вычету, в итоге получаентся нулевая сумма. Уточненная декларация сформировалась верно. В декларацию по НДС за 2 квартал налог попал к вычету тоже верно. Ошибка при начислении налогов на ЕНС регламентной операцией. Налог увеличивается на даную сумму. Как это исправить. В операции введеной вручную не смогла найти подходящий регистр чтобы сторнировать там запись. Начислений в 1 квартале по НДС не было иам у меня возмещение.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
При сторнировании и принятии к учету этой суммы вид расчетов с бюджетом поменяйте на «доначислено/уплачено самостоятельно» и перезакройте месяц. Должно помочь.
Если ошибка останется — пишите, пожалуйста.
При начислении налогов на ЕНС ошибка ушла все начислено верно. Но по 68.02 получился разброс по видам расчетам. Как это правильно исправить?
По Дт19.10 каким документом с плюсом сумма отражена?
Если в самом документе нельзя выбрать, тогда можно попробовать Операцией с одного вида на другой перебросить — Дт68.02 / Кт 68.02.
Исправляла проводку в книге покупок и операцией перебрасывала — ошибка опять проявляется при закрытии месяца.
Делаете операцией перенос между субконто, перекрываете месяц, и опять эта сумма в начисление прибавляется?
Да все верно. Если стоит одинаковый вид расчет программа зачет НДС на сумму 875600 не видит.
Приложите, пожалуйста, еще проводки по Заявлению о ввозе и чем к вычету повторно принимаете. Смоделирую у себя пример, посмотрим, как можно виды расчетов закрыть.
К вычету повторно принимается при формировании книги покупок.
Пока такой сценарий воспроизвести не получается.
Уточните, у вас декларация по итогу на увеличение или уменьшение получается? И сальдо по 68.02 Дт или Кт?
Анализ счета 68.02 еще приложите, пожалуйста.
В декларации за 2 квартал по итогу отражен налог к уплате. Но на начало периода висит дебетовое сальдо, налог пока не вернули поэтому на ЕНС его еще не отражали.
Пока не получается ошибку воспроизвести.
Приложите ещё, пожалуйста, движения рег.операции перенос на ЕНС и движения по регистрам в операции и формировании книги покупок.
Посмотрим по регистрам НДС.
Добрый день! Извините за задержку ответа. Была в отпуске. Нашла выход из ситуации только провести корректировку ЕНС. Вроде нигде больше ошибок не возникло.
Спасибо, что написали! 🌻🌻🌻
Отлично, что получилось проблему решить, будем иметь в виду такие ситуации.