Добрый день. Перемещаем ОС из одного ОП (не выделенного на отдельный баланс в другое ОП). Расходы в связи с перемещением ( за транспортировку, монтаж на новом месте) — это все сч.23. Как его закрыть на 90 сч. в конце месяца? Программа автоматически ведь его закроет на 20 сч.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет учета затрат на перемещение ОС внутри организации в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Покупка и регистрация автопогрузчика б/у и определение СПИ в 1С Добрый день! Нами был приобретен у контрагента б/у автопогрузчик 20.03.2025 г. по его остаточной стоимости 986 000 руб. На данный…
- Уставный капитал внесение изменений в 1С Здравствуйте! у нас 3 учредителя. Из них, один отец -34%, другой его сын -33 % и третий физ.лицо.- 33 %.…
- Реализация ОС менее 100тр со счета МЦ в 1С Перевели ОС меньше 100тыс. в МЦ в декабре 2021 года. Теперь решили его продать. Как вывести его из МЦ и…
- Получили электронный больничный лист после того, как зарплата была выплачена полностью в 1С Добрый день. Подключили СЭДО СФР. Пришло сообщение 06.09.23 г., что сотрудник открыл БЛ 19.06.23 и не закрыл его. Работодателю не…
Статьи по этой теме
- Выбытие ОС в НКО ФСБУ 6/2020. а) прекращением использования этого объекта вследствие его физического или морального износа при отсутствии перспектив продажи или возобновления использования…
- С 1 сентября 2022 меняются коды в листке нетрудоспособности Источник: Приказ Минздрава от 23.11.2021 N 1089н Информация для: работодателей С 01.09.2022 при заполнении больничного листка в поле «Причина нетрудоспособности»…
- Как назначить исполнительный лист сотруднику, работающему по договору ГПХ? При вводе документа Исполнительный лист (Зарплата – Исполнительные листы) не можем выбрать сотрудника, работающего только по договору ГПХ. Его нет…
- Регистрация в ЗУП 3.1 избрания на должность генерального директора До заключения трудового договора с генеральным директором должно быть принято решение собственника организации о его избрании (назначении) на должность. Такое…
Добрый день, Галина.
У вас как отражены затраты?
Счет 23 закроется в Дт 20, только если вы сделаете выпуск услуг на этот счет. А так у счета 23 такой же алгоритм закрытия, как и у счета 20.
Вам на какой субсчет нужно закрыть? На счет 90.02?
Какие настройки на данный момент установлены для счета 23? Пришлите скрин учетной политики
Добрый день. Спасибо. У мня вообще не используется 23 сч. Нет галочки. Но в этой ситуации он требуется. Чтобы не распределилось на заказы на 20 сч.
Если отразите на счете 23 и по нему не будет отражено НЗП (вручную или автоматически), то он закроется в Дт 90.02.
Можете его использовать смело
Спасибо. Закрывайте вопрос.