Здравствуйте! Как правильно выписать в 1С счет-фактуру на полученный аванс за 4 квартал 2018г, чтобы он попал в доп.лист книги продаж и в корректировочную декларацию по НДС?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день! На основании документа Поступление на расчетный счет сформируйте счет фактуру на аванс, дату укажите ту, когда поступил аванс. Сохраните, не проводите. Оформите документ в 1кв 2019г. Операция, введенная вручную:
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет проводка:
Дт 76АВ (контрагент, сф на аванс) Кт 6801 Сумма НДС с аванса
По кнопке Еще – Выбор регистров – Регистры накопления – НДС Продажи — заполните данные по этому авансу.
Запись дополнительного листа — Да;
Корректируемый период — Дата аванса.
Сумма без НДС
НДС — НДС
Код операции 02
Смотрите прикрепленный файл.
Спасибо!
Спасибо