Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сформировать уточненную декларацию по НДС, если подтверждение 0% ставки нужно перенести на следующий квартал в 1С
Добрый день. В 4 кв.2024 года в НД по НДС, при подтверждении 0 % ставки по экспортной реализации, отразили ГТД на товары, которые могут быть включены только в 1 кв.2025 года.
Как правильно сделать корректировку?
Метки вопроса: —
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить важные изменения 1С и
законодательства
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, был сырьевой или несырьевой экспорт товаров в дальнее зарубежье.
Экспорт в страны дальнего зарубежья Не сырьевых товаров
В 4 кв. подтверждали НДС 0% по экспортной реализации, включили эту реализацию в книгу продаж за 4 кв. 2024 г.
Сейчас что нужно исправить? Нужно чтобы по этой реализации подтверждение было не
в 4 кв., а в 1 кв. 25 ?
Если вопрос про входящий НДС, то его вы можете принять к вычету не дожидаясь подтверждения НДС 0%.
По несырьевым товарам право на вычет по входящему НДС не зависит от того, подтвержден экспорт или нет, вы можете принять к вычету не дожидаясь подтверждения НДС 0%. Документальное подтверждение ставки НДС 0% нужно именно для того, чтобы иметь право оформить реализацию на экспорт с такой «пониженной» ставкой.
От ИФНС поступил Акт налоговой проверки(Вложение) .Нужно исправить, Нужно чтобы по этим реализациям не было подтверждения
в 4 кв. 2025 ,
Получается надо сформировать доп. лист книги продаж и сдать утоненную декларацию по НДС за 4 кв. 24 г. верно?
Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Подтверждение нулевой ставки НДС от 31.12.2024 г.
Оставляете в сторно только строки по тем счетам-фактурам, которые надо включить в доп. лист.
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 31.12.2024 г. (это период 4 кв. 24 г.)