Добрый день!
Для проверки взаиморасчетов с контрагентами при формировании анализа субконто у меня с давних пор по двум контрагентам такая картина (скрин прилагаю).
Подскажите, пожалуйста, это как-то влияет на конечный результат (мы на УСН 15%, без НДС), или желательно, чтобы такой картины не было ? Тогда, как это можно исправить?
Годовой отчет еще не сдан.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме:
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
Обсуждение подобного вопроса:
Как убрать развернутое сальдо по счету 60 в 1С
Останутся вопросы, пишите, пожалуйста.
Возможно, я невнимательно читала, но с помощью документа «корректировка долга» у меня не выводится автоматически документ, который надо откорректировать.
Можно также корректировку произвести документом Операция, введенная вручную:
Дт 76.09 Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами (как в ОСВ) Кт 76.09 Контрагент, Договор, третье субконто не заполнять.
Документ Корректировка долга в 1С
Спасибо большое! Сделала все в корректировке долга, получилось!
А старые остатки денежных средств по контрагентам (их переплата), с которыми мы уже не работаем тоже можно через корректировку долга списать ?
Отлично, что все получилось!
Просто списать задолженность нельзя. Срок исковой давности истек по этой задолженности?
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
Спасибо!