Развернутое сальдо по отчету Анализ субконто в 1С

Вопрос задал Марина С.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день!
Для проверки взаиморасчетов с контрагентами при формировании анализа субконто у меня с давних пор по двум контрагентам такая картина (скрин прилагаю).
Подскажите, пожалуйста, это как-то влияет на конечный результат (мы на УСН 15%, без НДС), или желательно, чтобы такой картины не было ? Тогда, как это можно исправить?

Годовой отчет еще не сдан.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Возможно, я невнимательно читала, но с помощью документа «корректировка долга» у меня не выводится автоматически документ, который надо откорректировать.

  2. Можно также корректировку произвести документом Операция, введенная вручную:

    Дт 76.09 Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами (как в ОСВ) Кт 76.09 Контрагент, Договор, третье субконто не заполнять.

    Документ Корректировка долга в 1С

  3. Спасибо большое! Сделала все в корректировке долга, получилось!
    А старые остатки денежных средств по контрагентам (их переплата), с которыми мы уже не работаем тоже можно через корректировку долга списать ?

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.