Здравствуйте!
На субсчетах 76.07.2 и 60.01 отражена кредиторская задолженность перед контрагентом. Соглашением о зачете предусмотрено, что указанная задолженность зачитывается с обязательством по внесению этим же контрагентом вклада в уставный капитал (Д76.07.2, 60.01 К75.02). Изменения в устав еще не зарегистрированы, по этой причине операции по счету 80 (Д75 К80) в учете еще не отражались.
Учитывая, что документов расчетов, по которым отражалась кредиторская задолженность, много, как упростить задачу переноса кредиторской задолженности со счетов 60 и 76 на счет 75?
Через Корректировку долга была попытка, но возникли трудности с занесением аналитики по счету 75.
ОСНО, 1С: БСО
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Да, через Корректировку долга по Учредителю не прописывается аналитика.
Варианта два — либо править аналитику вручную в Корректировке долга, либо все операции оформлять вручную документом Операции, введенные вручную.
Специального алгоритма в программе для данной ситуации нет.
Доброе утро!
Подскажите пжл в каком режиме сделать корректировку долга.
В скрине ниже пример, когда программа требует завести «Новый договор» при указании в качестве корреспондирующего счета 75.01.
Можете оставить Вид операции Перенос задолженности, тогда и по счету 75.01 не придется аналитику править. Но выбрать новый договор можно создать только С поставщиком. Можете так сделать, все равно это на аналитику по счету 75.01 не повлияет.
Если, например, Вид операции Прочие корректировки, тогда аналитику правим.
По первому варианту — если выбор договора на аналитику не влияет — можно новый договор не заводить, а выбрать из выпадающего списка старый договор (исходя из которого образовалась задолженность)?
Да, можно не заводить и выбрать тот что есть.