Как исправить контрагента в документе Реализации прошлого периода в 1С

Вопрос задал Юлия Ж.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. В прошлых кварталах сделали счет-фактуру на физическое лицо. А должны были на организацию. Как исправить именно в ноябре эту ошибку? Хочется убрать эти две неверные реализации на физика и сделать одну верную на организацию.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Алгоритм такой

    Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?

    Оформляете документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
    Выбираете документ Реализации.
    Документ заполнится автоматически. Переходите в закладку НДС Продажи.
    В поле Запись доп. листа — Да, корректируемый период — дата «ошибки».

    Далее формируете Реализацию с правильными данными за тот же квартал.
    Переходите в движение документа, устанавливаете ручную корректировку.
    Переходите в закладку НДС Продажи.
    В поле Запись доп. листа — Да, корректируемый период — дата «ошибки».

    Заполняете уточненную декларацию по НДС, исправления отразятся в Доп.листе Книги Продаж (Приложение 1 к Разделу 9).

    Порядок исправления технических ошибок по НДС
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

  2. Документ заполнится автоматически. Переходите в закладку НДС Продажи.
    В поле Запись доп. листа — Да, корректируемый период — дата «ошибки».
    Подскажите пожалуйста Дата ошибки это дата того периода в котором изначально не верная сф была выписана?
    Далее формируете Реализацию с правильными данными за тот же квартал.
    Августом???? не имею права залезть в тот период к сожалению. Или Реализация нынешнем периодом а дата ошибки август?
    В поле Запись доп. листа — Да, корректируемый период — дата «ошибки».
    Заполняете уточненную декларацию по НДС, исправления отразятся в Доп.листе Книги Продаж (Приложение 1 к Разделу За 3 квартал?

    Дата ошибки

  3. Да, дата того периода, в котором изначально не верная сф была выписана.

    Новую реализацию создаете в текущем периоде, потом переходите в движение документа, устанавливаете ручную корректировку и правите.

    Если ошибка была допущена в 3кв, значит уточненная декларация за 3кв.

  4. Спасибо буду пробовать

    1

Комментарии закрыты.