Добрый день!
По счету 68.02 тянется неверное сальдо с каких-то пор. Обороты текущие сверяются с декларацией, а вот конечное сальдо всегда разнится на одну и ту же сумму. Хочу его доначислить проводкой за счет прибыли. На 68.90 с ИФНС сальдо верно.
Верно ли будет корректировка сальдо Д 91.02 «непринимаемые НУ» К 68.02?
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, сальдо по Кт тянется, как недоплата?
Добрый день! Да. Сейчас я по декларации должна 10 млн оплатить, а сальдо показывает на 210 т меньше.
Если знаете, что это по программе в какой-то момент расхождение пошло, например в уточненной декларации вручную исправления внесли, в учете забыли поправить, а на ЕНС расчеты по налогу совпадают с ФНС, тогда да, оформить Операцией, введенной вручную.
Через Д 91.02 статью расходов выбираем или сами создаем не НУ, а если наоборот надо К 91.01, тогда доходы в НУ показываем.
Списание остатка по счету 68.02 в 1С
Понятно. Спасибо большое!