Корректировка зависшего остатка по счету 68.02 в 1С

Вопрос задал Ольга С. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Дарья Терехова (★9.97/10)

Добрый день!

По счету 68.02 тянется неверное сальдо с каких-то пор. Обороты текущие сверяются с декларацией, а вот конечное сальдо всегда разнится на одну и ту же сумму. Хочу его доначислить проводкой за счет прибыли. На 68.90 с ИФНС сальдо верно.

Верно ли будет корректировка сальдо Д 91.02 «непринимаемые НУ» К 68.02?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, сальдо по Кт тянется, как недоплата?

  2. Добрый день! Да. Сейчас я по декларации должна 10 млн оплатить, а сальдо показывает на 210 т меньше.

  3. Если знаете, что это по программе в какой-то момент расхождение пошло, например в уточненной декларации вручную исправления внесли, в учете забыли поправить, а на ЕНС расчеты по налогу совпадают с ФНС, тогда да, оформить Операцией, введенной вручную.

    Через Д 91.02 статью расходов выбираем или сами создаем не НУ, а если наоборот надо К 91.01, тогда доходы в НУ показываем.

    Списание остатка по счету 68.02 в 1С

  4. Понятно. Спасибо большое!

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.