Добрый вечер, работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1594). Как оформить акт на услуги по реализации услуг обособленному подразделению. Покупатель головное предприятие, плательщик обособленное (так по договору, когда выписывали счет пришлось выписать на головное, но КПП вручную указали подразделения). И мы на УСН не выписываем с/ф покупателям. А в акте как можно сделать, чтобы заказчик- головное, а плательщик обособленное? И в 1С в выписке, средства, если поступили от обособленного, то исправляем на головное в выписке?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Реализация услуг обособленному подразделению. Покупатель головное предприятие, плательщик обособленное. И мы на УСН не выписываем с/ф покупателям.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как оформить акт по реализации услуг обособленному подразделению в 1С БП ПРОФ Добрый день! Я уже этот вопрос задавала, мне подробно ответили, но еще остались неясности. Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1668).…
- Корректировка задолженности между головной организацией и ее обособленным подразделением Здравствуйте. Отгружаем товар по госконтракту обособленному подразделению. Выписываем документы на головную организацию, в поле доставка выбираем обособленное подразделение. УПД заполняется…
- Продажа товара покупателю с обособленным подразделением Добрый день. Есть головная организация, которая платит по счету, и которой выставляется авансовая с/фактура. Документы должны выписываться на головную организацию,…
- Оформление СФ обособленным подразделением и влияние заполнения (КПП, адрес) на учет НДС и налога на прибыль в учете покупателя в 1С 1С 8.3 КОРП ОСНО. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как обособленному подразделению (без отдельного баланса и расчетного счета) выписать правильно документы на…
Статьи по этой теме
- Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…
- Надо ли исправлять КПП, если счет-фактуру оформили на головную организацию, а отгрузка в обособленное подразделение? По сверке с покупателями за 2020 г. выяснилось, что отгрузка за 1 кв. 2020 выставлена на головную компанию, а нужно…
- Счет-фактура, выданный обособленным подразделением в 1С Обособленные подразделения (филиалы) налогоплательщиками НДС не являются и своего ИНН не имеют ( п. 1 ст. 143 НК РФ ).…
- Как можно создать счет-фактуру на аванс с КПП обособленного подразделения при оплате на головную организацию? Как можно создать СФ на аванс с КПП обособленного подразделения при оплате на головную организацию? Если товар отгружает обособленное подразделение…
Добрый день, Алевтина.
Если вам товар оплачивает один контрагент, а отгрузку Вы делаете другому, то при оформлении документа Реализация (акт, накладная) в поле Контрагент указываете контрагента, который платил. Переходите по гиперссылке Доставка в открывшейся обработке переключатель ставите в положение Другой выбираете грузополучателя.
Если, грузополучатель обособленное подразделение по при вводе контрагента в справочник выбираете Вид контрагента – Обособленное подразделение и указываете головную организацию.
Доброе утро,Татьяна. То то и оно не товар, а услуга, с товаром разъяснений много. А еще УСН, с/ф не выписывается. Где в реализации услуг грузополучатель?
Добрый день, Алевтина.
В типовой форме акта не предусмотрено поле Плательщик, есть только заказчик.
Вы можете оформить документ Реализация (акт, накладная) с видом операции — Товары, услуги, комиссия, заполняете вкладку Услуги . На основании документа реализации распечатать ТОРГ-12 с услугами. Либо перед печатью Акта внести корректировку в форму вручную.
Выписку корректировать не надо, т. к. выписка в программе должна соответствовать выписке банка. Для того, что бы закрывался счет 62 по головной организации и по обособленному подразделению оформите документ Корректировка долга.
Если у вас от обособленного подразделения пришел аванс, то перенести долг посмотрите здесь Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
У вас:
Покупатель (кредитор) — Обособленное подразделение;
Новый покупатель — Головная организация.
А ТОРГ-12- оформляется по услугам? Ну посмотрела и попробовала все вроде бы получается. Тогда получается договор надо один и тот же набрать и в головном и обособленном? Еще 72 часа пишите, вместе с выходными? Спасибо, сколько же всяких решений вы можете предложить!
Добрый день, Алевтина.
С 01.01.2013 организации имеют право не применять в БУ унифицированные формы. Законодатель не запрещает указывать услугу в ТОРГ-12. В программе есть возможность распечатать ТОРГ-12 с услугами.
Да договор лучше указать один.
Уточните, пожалуйста про какие 72 часа вы пишите.
Добрый день, Татьяна. Спасибо за ответ . А про 72 часа, когда получаю ответ всегда письмо начинается-Ваш вопрос будет закрыт через 72 часа: ну это понятно, непонятно как выходные, тоже в эти 72 часа входят или только рабочие дни
Алевтина, спасибо за уточнение.
Уточню вопрос по 72 часа и вам отвечу.
Добрый день, Алевтина.
Уточнила 72 часа — это рабочие дни, без выходных.