Добрый день. В результате налоговой проверки мы должны подать уточненную декларацию по НДС за 2021,2022. подскажите как это сделать ? Счет 19 откроется в прошлых периодах либо в 2024 ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для того, чтобы правильно исправить ошибку по НДС, необходимо понять к какой категории ошибок она относится: суммовой или технической ошибке, что именно требуется исправлять.
Сторно НДС будет произведено в периоде исправления ошибки.
Изучите, пожалуйста, наши статьи:
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
.