Здравствуйте. Начисляем мат.помощь сотруднику и выплачиваем ее через ведомость. Дальше начисляем зп и выплачиваем. В расчетном листе всегда стоит эта сумма, как долг предприятия перед сотрудником. Вручную поправляю ведомость к выплате. В чем проблема, подскажите, пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Материальная помощь отражается как долг в расчетном листке в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При начислении и выплате компенсации за разъездной характер труда начисленная заработная плата не попадает в ведомость в 1С 1С Проф 3.0 (3.0.156.21) ОСНО Добрый день! Организация оказывает услуги грузоперевозки. У водителей разъездной характер труда. В связи с этим…
- Начисление процентов по займам к выплате учредителям в декабре, сроки удержания НДФЛ и подачи уведомления в 1С Добрый день! Ежемесячно начисляем % за предоставленные займы от учредителей. Начисляем проценты последним числом месяца (будет 31.12.23), выплачиваем в январе?…
- Выпала дивидендов по частям ДОбрый день. Выплачиваем дивиденды учредителю-сотруднику частями. Например 1 июля начисляем, а выплачиваем в течении месяца частями как появляются денежные средства.…
- Выплата компенсации за задержку заработной платы в 1С БП Добрый день! Работаем в 1С ЗУП КОРП, редакция 3.1. (3.1.37.16,) Работаем в 1С Бух КОРП, редакция 3.0 (3.0.192.25) Начисляем компенсацию…
Статьи по этой теме
- Какой месяц выплаты правильно указывать в Ведомостях в ЗУП 3.1? В ведомости на выплату зарплаты есть поле месяц выплаты. Какой месяц в нем указать, если зарплату за январь выплачиваем в…
- Оплата по договорам ГПХ в ЗУП 3.1 В статье разберем, как начислить и выплатить вознаграждение по договору ГПХ. Порядок оплаты по договору ГПХ Порядок оплаты в ЗУП…
- Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой пересчитываем НДФЛ в документе начисления. Если этого…
- Почему в ЗУП 3.1 для межрасчетных начислений опасно указывать дату документа наперед? Доход планируем выплачивать не скоро, через 2-3 недели, но начисляем сейчас. Какую дату документа указать при начислении - текущую или…
Здравствуйте! Лучше межрасчетные выплаты проводить в отдельном документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет». Тогда в ведомости на выплату будет указан конкретный документ-основание в расшифровке суммы и программа её корректно отразит в учете.
Важный момент: перед начислением зарплаты нужно будет документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» с мат.помощью временно распроводить, иначе второй документ не заполнится автоматически. После проведения второго документа, проводим первый. Далее во втором заходим справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ, затем снова Ещё — Пересчитать взносы.
Спасибо