Добрый день. Почему у меня не закрылся сч. 66. И как его закрыть?
Был товарный кредит. Вернули. Начислили НДС. И возник остаток.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, у меня получается так:
— Д 10 К 66 — 875 868,25, поступил товарный займ
— Д 66 К 10 — 729 890,21, вернули товарный займ.
Доход составил — 145 978,04 ( 875 868,25- 729 890,21).
Эту сумму списываю на доходы организации (не НУ) документом Операции, введенные вручную проводкой:
— Д 66 К 91.01 — 145 978,04.
Расчеты по счету 66 закрыты.
Скрин прилагаю.
Считаю, что проводка в Операции от 28.08.23 не верная. Этой проводкой вы еще раз отражете расходы, хотя у вас наоборот доход,потому что вы вернули сумму товарного займа меньше, чем получили.
Из-за этой проводки программа в конце месяца выполняет Корректировку стоимости списания.
Попробуйте попправить в копии базы и напишите, пожалуйста, о результате.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Нет, зависла именно сумма НДС, начисленная «Отражением начисления НДС». А те операции правильные. Мы отдали с убытком. Что я и сделала. А НДС я должна была начислить. Вложения, которые я сегодня прислала, посмотрите, пож.
Галина, уточните почему считаете, что отдали с убытком.
Получила займ товаром на сумму — 875 868,25, возвращаете — 729 890,21.
Еще раз по примеру, высылаю карточку.
Поступление — Возврат — Начисление НДС. Формирую Карточку счета — сальдо нулевое, ни дохода, ни убытка.
Добрый день. Тогда получается, что надо ручными операциями вводить, чтобы правильно закрылось. Я помню, что это делала, и была проблема. Поэтому поставила на 91 сч. НДС. Не помню проблему, это надо воспроизводить.
Не поняла, что ручными операциями вводить? Начисление НДС?
Я уже присылал это. Вот. Получается только руками надо исправлять. Помнится, это давало какую-то ошибку. Я пошла по др. пути. Тоже нет.
Ручными вводить, чтобы закрыть красноту.
Вам в аналитике документа Отражением начисления НДС нужно указать договор.
Перейдите в движение документа, установите галочку Ручная корректировка, по счету 66.ХХ укажите в аналите договор и еще раз сформируйе ОСВ.
Да, я это знаю. Я вначале так сделала и был какой-то … Переделала. Закрывайте вопрос. Буду смотреть.
Спасибо.