Реализация по договору в у.е. при разных условиях оплат в 1С

Вопрос задал Елена Ф. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. С покупателем заключён договор в у.е., где валютой, формирующей задолженность является Доллар США. Спецификация предусматривает три авансовых платежа до даты отгрузки. Первый платёж 40%, второй платёж 40% и третий платёж 20%. Оплата первого платежа зафиксирована Спецификацией по курсу ЦБ на день платежа. Оплата второго и третьего платежа — по курсу ЦБ + 4%. Для того, чтобы корректно сформировать в 1С авансовые платежи было заведено 2 спецификации, Спецификация 1 предусматривает платежи по курсу ЦБ. Спецификация 2 предусматривает платежи курс ЦБ + 4%. На первой спецификации проведена в программе одна оплата, на второй спецификации оставшиеся 2 платежа. Мой вопрос заключается в том, каким образом при отгрузке товара подцепить туда все три аванса, если эти авансы сформированы на разных документах с разными условиями оплат (спецификациями). Ведь если я не подцеплю все авансы на момент отгрузки, то средний курс расчёта в день отгрузки будет неверный. Я прилагаю ОСВ по 62 счёту для наглядности ситуации. Хочу сразу отметить, что если сделать зачёт задолженности между договорами ранее даты отгрузки, то это не помогает. Реализация всё равно не берёт этот аванс по проводкам.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Спецификации у вас отражены как отдельные договоры?

    Провести зачет аванса по разным спецификациям в одном документе Реализации нельзя.
    Как вариант, перейти в движение документа, установить Ручную корректировку и внести проводки по зачету аванса дополнительно.
    То что договор в у.е. усложняет ситуацию.
    Курс придется расчитаь вручную и по нему выполнить отгрузку.
    Сформировать ОСВ по счету 62.ХХ, если требуется закрыть курсовые разницы документом Операции, введенные вручную.
    Закрыть период и проверить не происходит ли начисление курсовых разниц по Спецификациям.

  2. Я вас поняла. Но у меня ситуация усложнена тем, что реализация была в прошлом квартале — июне месяце, обнаружили только сейчас. УПД выставлено некорректно и я хотела текущим периодом сделать УКД — корректировку реализации. Но как это сделать в данном случае не понимаю.

  3. Корректировку реализации сделать можно.
    Т.е. в корректировке отражается все как нужно в табличной части документа.
    А вот движение документ поправить вручную.
    Если не получится в документе отразить как требуется(внешне), то сохранить документ вне 1С и поправить вручную, так чтобы в итоге документ внешне выглядил корректно.
    А все данные в программе корректировать вручную.

    Но только сначала в копии базы.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  4. Подскажите ещё пожалуйста, мне программа посчитала НДС из рублёвой суммы, полученной как курс ЦБ + 4 %, а ведь должна была посчитать из расчёта просто курса ЦБ на день отгрузки без учёта прибавки процентов, верно?

  5. В программе заложен алгоритм, при котором пересчет НДС, как и основной суммы по договору, осуществляется по договорному курсу (т.е. ЦБ+4% в вашемслучае). Это противоречит порядку, предусмотренному законодательством (Письмо Минфина от 21.02.2012 N 03-07-11/51).
    Возможные варианты решения проблемы:
    1. Корректировать вручную суммы НДС.
    2. Написать свое пожелание в тех. поддержку на v8@1c.ru

    Обсуждение по подобному вопросу

    Как оформить ТОРГ-12 и счет-фактуру в момент отгрузки при частичной предоплате, если оплата проводится по курсу ЦБ с процентом?
    .

Комментарии закрыты.