Из-за корректировки реализации в сторону уменьшения должен появиться счет Д19.09 счет. Подскажите, пожалуйста, в каком документе должен появиться этот счет?
зачет Д68.2 К19.09 записью книги покупок делается, а начисление 19.09 нет. очень жду) вопрос горящий. спасибо заранее большое.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проводка Дт 90.03 Кт 19.09 — скорректирован начисленный НДС (красным)
формируется документом Корректировка реализации в момент проведения.
Подробнее:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
так как у нас корректируется выручка в документе Отчет комитента и корректировка возможна только путем сторнирования прежнего отчета и создания нового, то документ Корректировка реализация создается в момент создания корректировочной счет-фактуры только в части НДС , без бух.проводок
В такой ситуации нужно добавить проводку вручную,
установите флажок Ручная корректировка в Движениях документа и внесите проводку Дт 90.03 Кт 19.09 сторно
или установите в Корректировке реализации Отражать корректировку — Во всех разделах учета, а затем удалите лишние проводки.
или установите в Корректировке реализации Отражать корректировку — Во всех разделах учета, а затем удалите лишние проводки.-так не получается, не активна кнопка- во всех разделах учета
сделала проводку отдельной операцией, а в операции сторно Отчет комитента и Новый Отчет комитента удалила проводки Д90.3 К68.02 ручной корректировкой
Так тоже можно)