Реализация однотипных ОС, как товар при раздельном учете НДС через агента в 1С

Вопрос задал Наталия Д.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.85/10)

Здравствуйте. У нас в 1с Бухгалтерия ведется раздельный учет НДС. Как нам подготовить документы по реализации однотипных Основных средств как товар с одним наименованием при раздельном учете НДС, который мы отдаем на комиссию Агенту?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Наталья!

    Переведите ОС в ДАП.

    Подробнее, смотрите в материале:

    Долгосрочные активы к продаже в 1С

    Далее по алгоритму в материале:

    Отгрузка товаров маркетплейсу в 1С

    Уточните, пожалуйста НДС по этим ОС уже приняли к вычету?

  2. Здравствуйте, отвечая на вопрос по принятию НДС, не по всем ОС из реализуемых НДС принят к вычету. Вышеописанные действия нам не помогли (мы их уже делали и без получения от вас рекомендаций), потому что не заполняется регистр «Раздельный учет НДС», а без этого регистра не происходит проведение реализации — выдается ошибка: «Для целей учета НДС не списано … товара». Вопрос: как в таком случае нужно верно заполнить регистр «Раздельный учет НДС» и где этот регистр автоматически заполняется?

  3. При возникновении ошибки: «Для целей учета НДС не списано Х товара!» первое, что нужно сделать — проверить состояние остатков по регистру накопления Раздельный учет НДС.

    Материал по теме:
    Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия .

Комментарии закрыты.