Добрый день! Скажите, пожалуйста, можно ли в уточняющей декларации ставить признак актуальности «О» и в разделе 8 и 9, и в разделе 8.1 и 9.1?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Признак актуальности в уточняющей декларации по НДС в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Раздел 1 в 6-НДФЛ не совпадает с отчетами по зарплате, а раздел 2 совпадает в 1С Добрый день Подскажите, почему в разделе № 1 отчета 6-НДФЛ расхождение с отчетами по зарплате а в разделе № 2…
- Заполнение отчета 6-НДФЛ в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли отражать в отчете 6-НДФл за 1 квартал 2023 в разделе 1, НДФЛ по сроку…
- 6НДФЛ отражение пересчета вычета из-за ошибки Здравствуйте. Сотруднику был применен вычет в январе на ребенка в меньшем размере. Обнаружили в июле, пересчитали. НДФЛ к возврату 208.…
- Кассовые документы Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если работник внес наличные на расчетный счет организации (возмещение СИЗ или зп), нужно ли делать операцию в…
Статьи по этой теме
- Тест № 25. Списание материалов на общехозяйственные нужды
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС излишки и курсовые разницы? Оприходование излишков и курсовые разницы — надо ли отражать в Разделе 7 декларации по НДС? Операции по оприходованию излишков и…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в Разделе 1 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ, проведенный с 23…
- Почему по подтвержденному экспорту в разделе 4 декларации по НДС не отражается вычет налога? При экспорте, если он подтвержден в течении 180 дней, в разделе 4 декларации по НДС реализация отражена, а вычет НДС…
Здравствуйте, Наталья!
Если верно поняла, вы предоставляете уточняющую декларацию с номером корректировки — 2, т.е. ранее уже подавали уточнёнку.
Признак актуальности «0» — полностью заменяет все ранее указанные сведения. Он используется в случае, если в ранее представленной декларации сведения не представлялись, либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
Проставляя во всех разделах этот признак, вы по сути, формируете и предоставляете новую декларацию.
Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С .
Добрый день! Я подаю уточняющую декларацию по НДС первую. Но дело в том, что все ошибки в разделе 8, которые были, я исправляю с помощью заполнения раздела 8.1 с дополнительными листами. Но я, например, не смогла отразить с помощью доп листа несформированную корректировочную справку к сводной справке о розничных продажах. Эта корректировочная справки попадает не в доп лист раздела 8, а в сам раздел 8. И получается, что я ставлю признак неактуальности ранее поданных сведений и в разделе 8, и в приложении №1 к разделу 8.
Наталья, по поводу отражения в доп. листе корректировочной справки, консультацию вам дала моя коллега в обсуждении НДС
Далее, корректировочную декларацию по признакам актуальности формируете, как написала выше.
Добрый день! Спасибо.