Добрый день!
Помогите разобраться.
В поступлении товаров и услуг от 16.06.2023 г. неверно внесли номенклатуру.
Штуки, количество и цена внесены все верно.
Мы сделали операцию вручную 03.07.2023 г.:
Дт 10.08 Кт 60 с минусом количество и сумму по неверной номенклатуре;
Дт 10.08 Кт 60 количество и сумму по верной номенклатуре.
Далее нам нужно переместить этот материал между складами, делаем документом перемещение материалов, при проведении данного документа база выдает ошибку: «Для целей учета НДС не списано ….. количество товара, счет учета 10.08 и новая номенклатура».
Он хочет проведение по регистру НДС? Мы меняем только номенклатуру, НДС верный.
Как нам быть, помогите!
Были задействованы номенклатура, партия, склад.
Были задействованы номенклатура, партия, склад.
Здравствуйте!
Сообщение о том, что «для целей учета НДС не списано … товара» выдается, если программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС
В документе, которым отразили Поступление откройте Движения по документу (по кнопке ДтКт) и посмотрите, по каким регистрам были сделаны записи, в которых задействована ошибочная номенклатура.
При корректировке Операцией, введенной вручную, нужно было скорректировать и эти движения — по регистрам.