Добрый день.
Импорт из Белоруссии, далее товар будет участвовать в необлагаемой НДС реализации в России, раздельного учета нет. Подскажите, пожалуйста, как начисленный и уплаченный НДС не предъявлять к вычету, а включить в себестоимость товара?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно все по общей схеме сделать до момента принятия к вычету — его не проводить.
И через
Документ Списание НДС в 1С
включить НДС в Дт 41 по конкретному товару и поступлению (вкладка Счет списания).
Списать НДС надо до создания документа Формирование записей книги покупок. Чтобы этот НДС в него уже не попал.
———————————-
Так как РУ НДС в 1С не ведется, значит надо его организовать вне 1С. По такому принципу
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?
Здесь в начале публикации под видео есть файл с примером, какой расчет по раздельному учету НДС можно делать в excel.