Импорт товаров из ЕАЭС для реализации Без НДС, если не ведется раздельный учет НДС в 1С

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день.
Импорт из Белоруссии, далее товар будет участвовать в необлагаемой НДС реализации в России, раздельного учета нет. Подскажите, пожалуйста, как начисленный и уплаченный НДС не предъявлять к вычету, а включить в себестоимость товара?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Можно все по общей схеме сделать до момента принятия к вычету — его не проводить.

    И через

    Документ Списание НДС в 1С

    включить НДС в Дт 41 по конкретному товару и поступлению (вкладка Счет списания).

    Списать НДС надо до создания документа Формирование записей книги покупок. Чтобы этот НДС в него уже не попал.

    ———————————-

    Так как РУ НДС в 1С не ведется, значит надо его организовать вне 1С. По такому принципу

    Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?

    Здесь в начале публикации под видео есть файл с примером, какой расчет по раздельному учету НДС можно делать в excel.

     

Комментарии закрыты.