В организации ведется раздельный учет НДС.
Поставщик не сдал Декларацию по НДС, ликвидируется.
Принято решение НДС к зачету по документу от этого поставщика не принимать.
Поступление товаров и услуг заведено как обычно, НДС на счете 19.03, способ учета НДС «Принимается к вычету»
Счет – фактуру не зарегистрировали – это правильно?
В проводках документах Поступления есть регистр Раздельного учета НДС.
На основании Поступления создан документ Списания НДС. В проводках этого документа НЕТ Регистра раздельного учета НДС.
Что делать? Создавать руками Операцией вручную списание с регистра Раздельного учета НДС проводки как в документе Поступления только с минусом?
В чем тогда смысл автоматического создания Документа списания НДС на основании документа Поступления товаров от поставщика? Хотелось бы, чтобы регистр Раздельного учета при Списании НДС заполнялся автоматически
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Насколько я понимаю, счет-фактуру вы отражаете. Далее оформляете Списание НДС.
Документ Списание НДС по времени должен быть позже, чем поступление.
Но не должно быть 23:59:59.
Должно быть, например, 23:50:50 в Списание НДС.
Дополнительно посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу.
Списание НДС не заполняется при раздельном учете НДС в 1С
.
Комментарии в файле, прошу посмотреть и ответить. обсуждение по вопросу изучила.
Как вы совершенно верно заметили, документ «Списание НДС» не автоматизирован для раздельного учета НДС
Документ Списание НДС
Недостающие движения по регистру НДС отразите или через ручную корректировку в Еще (верхнее) — Выбор регистров в Списание НДС.
Или отдельно через Операция, введенная, вручную.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Как оформить запись, можно посмотреть в любом документе, где есть Расход по регистру Раздельный учет НДС.
Пожелания по автоматизации надо направить разработчикам на v8@1c.ru