Как исправить входящий номер накладной от поставщика в 1С

Вопрос задал Мария П.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день, как после закрытия периода внести исправление во входящий номер накладной от поставщика? Счет-фактуры нет

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Если нужно только скорректировать входящий номер поставщика, можно воспользоваться обработкой Групповое изменение реквизитов (Администрирование-Обслуживание-Корректировка данных-Групповое изменение реквизитов):
    Корректировка номера и даты в документе Поступление (акты, накладные, УПД) в закрытом периоде в 1С
    Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
    .

  2. Добрый день, я посмотрела прикрепленные материалы, но там не нашла варианта, как исправить номер накладной, если открыть период нельзя?

    1. Перед изменением придется открыть период, иначе не получится внести исправление в поле Накладная, УПД, №. Обязательно проконтролируйте, чтобы в это время никто не работал в базе, чтобы случайно не внести другие изменения в прошлые периоды.
      Реквизиты, которые изменяете с помощью процедуры Групповое изменение реквизитов, сохраняются без сохранения документа.
      Но все равно рекомендую сделать копию базы до исправления.
      При закрытии текущего месяца откажитесь от проведения документов предыдущих периодов.
      Ручной перенос границы последовательности при Закрытии месяца
      Исправление приходного ордера в закрытом периоде
      .

      1

Комментарии закрыты.