Корректировки при получении ИСФ

Вопрос задал Юлия К.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. Получили ИСФ с исправлением наименования товара, суммы НДС не поменялись, номер счета-фактуры остался тот же. Первоначальный сч-ф был от 30.06, исправительный выставили в декабре. Обязательно ли сдавать уточнение НДС за 2 квартал? Как лучше поступить в такой ситуации?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!
    Можно уточненную декларацию не подавать, если некорректно указано наименование товара:
    Когда не требуется уточненка по НДС?
    Но это на ваше усмотрение — налоговая наверняка попросит пояснения.
    Если же указана совсем другая номенклатура, рекомендую подать уточненную декларацию.
    Вариант исправления наименования товара в программе – во вложении.

Комментарии закрыты.