Добрый день, при внесении счета-фактуры от поставщика в программу не правильно указали сумму, вместо 1810, поставили 1610. Декларация по НДС сдана. Подскажите, как правильно исправить эту ошибку?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день!
Если первичный документ от поставщика верный, ошибка при вводе документа, оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. В поле «после изменения» укажите верную сумму. При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Если в результате ошибки налог на прибыль не был завышен, уточненную декларацию по прибыли можно не подавать.
Но если по итогам текущего периода получен убыток, то необходимо произвести перерасчет налоговой базы за период, в котором произошла ошибка и представить уточненку.
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
.