Добрый день, при внесении счета-фактуры от поставщика в программу не правильно указали сумму, вместо 1810, поставили 1610. Декларация по НДС сдана. Подскажите, как правильно исправить эту ошибку?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если первичный документ от поставщика верный, ошибка при вводе документа, оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. В поле «после изменения» укажите верную сумму. При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Если в результате ошибки налог на прибыль не был завышен, уточненную декларацию по прибыли можно не подавать.
Но если по итогам текущего периода получен убыток, то необходимо произвести перерасчет налоговой базы за период, в котором произошла ошибка и представить уточненку.
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
.