НДС

Вопрос задал Василина Т.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! В поступлении и счет-фактуре указали не того поставщика в 3 квартале 2021г (т.е. сч\ф выписана правильно, неверно занесли в базу). Декларация по НДС за 3 кв. 2021 г принята, сейчас надо сдать «уточнёнку». Как правильно отразить изменение контрагента в сч\ф и подать уточнённую декларацию по НДС?

Все комментарии (3)

  1. Спасибо, вопрос решен.

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.