Добрый день! В поступлении и счет-фактуре указали не того поставщика в 3 квартале 2021г (т.е. сч\ф выписана правильно, неверно занесли в базу). Декларация по НДС за 3 кв. 2021 г принята, сейчас надо сдать «уточнёнку». Как правильно отразить изменение контрагента в сч\ф и подать уточнённую декларацию по НДС?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Рассмотрите, пожалуйста, такой вариант:
Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете
.
Спасибо, вопрос решен.