Добрый день! Организация группирует прямые затраты на 20 сч. по НГ=договор. В 4 квартале поступили неучтенные документы от субподрядчика на работы, которые были реализованы во 2 квартале. 20 счет закрывается «С учётом всей выручки». Как сделать так, чтобы данные расходы списались в 4 квартале, если реализаций по данному договору в 4 квартале не было?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте!
Или вручную закрыть счет 20 через через Операция, введенная вручную повторите полностью все то, что видите на всех вкладках рег. операции по закрытию счета 20.01 во 2 кв по этому договору (НГ).
Или сделайте реализацию по этой НГ, можно тоже Операцией, введенной вручную, чтобы номера документов реализации не сбивать, на 0,01 на этого покупателя или на любого другого контрагента, с которым очень давно не работаете и не будете работать. Потом эту копейку спишите в К 91.01 статья НУ. Тогда закроется автоматически в процедуре Закрытие месяца.