Добрый день!
В прошлом квартале неправильно внесли документы поступления — суммы верные, даты верные, а контрагент и номера документов неправильные.
Вопрос, какими документами пользоваться при подготовке корректировки декларации по НДС? С чего начать?
Последний раз корректировку делала 3+ года назад, буду благодарна за помощь. Спасибо!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Корректировку в номере документа и наименовании контрагента необходимо исправить документом Корректировка поступления созданного на основании документа Поступления, вид операции Исправление собственной ошибки.
Исправления осуществляются через Доп.лист к книге покупок и представление уточненной декларации по НДС.
Подробнее в материале:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Останутся вопросы, пишите.
Спасибо за ответ. Этот материал я уже нашла и прочитала.
Корректировка поступления не дает возможности заменить контрагента. Поступление повесили на другую компанию, то есть внесли ООО «ААА» с ИНН 777, а нужно ООО «БББ» с ИНН 999.
Спасибо за уточнение.
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм исправления:
Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете
.
Да! Спасибо большое, бегло просмотрела, думаю, что это оно.
Рада была помочь!