Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как корректно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность, чтобы автоматически корректно заполнилось строка в декларации по налогу на прибыль. На данный момент списание ДЗ попадает в декларации по прибыли в приложении 2 к Листу 2 отельной строкой 300. Это верно?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, по какому основанию списываете дебиторку и кредиторку в БУ и НУ?
Начать можно с этого материала
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
Если останутся вопросы или есть специфика, то уточнить.
Возможно, еще это пригодится т.к. на стыке вопроса
Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
.
В результате отражения операций должно получиться следующее в декларации по прибыли. Если у нас речь про списание безнадежной дебиторки и кредиторки.
Внереализационные расходы отражаем в стр. 040 листа 02 и стр. 300, 302 приложения № 2 к листу 02.
Внереализационные доходы отражаем в стр. 020 листа 02 и стр. 100 приложения № 1 к листу 02.
Спасибо, сейчас буду изучать.
Лидия, договорились!