Добрый день, УСН Д-Р реализуем продукцию и в тоже время покупаем у этого же контрагента сырье, в конце месяца составляем акт взаимозачета. Его проводим в программе через операции введенные вручную,это верно?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, УСН Д-Р реализуем продукцию и в тоже время покупаем у этого же контрагента сырье, в конце месяца составляем акт взаимозачета. Его проводим в программе через операции введенные вручную,это верно?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Удобнее взаимозачет между контрагентами оформлять документом Корректировка долга, с помощью него легче избежать ошибок в оформлении.
Материал по созданию документа:
Документ Корректировка долга
Останутся вопросы, пишите.
Огромное спасибо за подсказку
Рада была помочь.