В бухгалтерии в документе «Отражение зарплаты в бухучете» есть несколько ежегодных отпусков. У Каждого разный период расходов. Бухгалтера утверждают, что если период расходов совпадает периодом документа, то надо делать проводу 44.01 — 70, если период расходов больше даты документа, то Проводка 97.01 — 70. Правильно ли это? Как должно быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Проводки по начислению отпуска, если он относится к разным месяцам
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН (доходы-расходы) списать непризнанные расходы прошлых периодов в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.153.21), УСН Доходы-Расходы. Добрый день, при формировании отчета Анализ учета по УСН есть непризнанные расходы прошлых…
- Исправление ошибки прошлого года в 1С Добрый день! ООО, ОСНО, упрощенный учет, торговля. В документе доп. расходы на доставку товаров неверно указали сумму документа (в т.ч.…
- Переход на ФСБУ 25 в1С оценка Равна расхода лизингодателя Здравствуйте! Бух КОРП 3.0.128.10 Документ "Поступление в лизинг" с флажком "Перехода на ФСБУ 25" в оценке в БУ дает возможность…
- При закрытии месяца из-за неверного принятия к учету предмета лизинга нет операций в документе Признание в НУ арендных платежей в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.164.16). При закрытии месяца не отражается «Признание в НУ арендных платежей», нет проводок. Изначально принятие к…
Статьи по этой теме
- Когда признавать расходы по налогу на прибыль, если документы получены с опозданием? Очень много документов не получили от контрагентов, не работающих в конце марта. Можно ли принять эти расходы в последующих кварталах?…
- Отчет Расходы УСН для расшифровки расходов на УСН доходы-расходы в 1С В программе 1С есть отчеты по признанию расходов на УСН «доходы-расходы» (с релиза 3.0.173.31 ). С их помощью можно анализировать…
- Тест № 47. Учет страховой премии ОСАГО
- Учет длящихся услуг с НДС на УСН доходы-расходы в 1С Часто поставщики услуг (таких, как абонентское обслуживание, подписка и т. д.) выдают акт оказанных услуг в момент начала их оказания…
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что речь здесь идет об отражении на счете 97.01 «Расходы на оплату труда будущих периодов» предоставленного авансом ежегодного оплачиваемого отпуска работнику?
При типовых настройках программа списывает сумму фактической оплаты отпуска за счет резерва или на затраты текущего периода: Дт 96, 20, 23, 25, 26, 44 Кт 70 (в релизе 3.0.89.38). Если считаете, что следует отражать на счете 97.01, потребуется доработка программы.
Если речь идет об отражении на счете 97.01 для распределения затрат по переходящим отпускам, в БП также нет такой типовой возможности. В связи с изменениями законодательства в данном случае разработчики отказались от использования 97 счета и рекомендуют использовать счет 96.
Дополнительный материал по теме можно посмотреть здесь:
Документ Отпуск
Настройки зарплаты: 1С
.
Спасибо, Ирина. Можете сослаться на изменения в законодательстве?
Алексей, отражение на счете 97 фактически не применяется, и используется счет 96 после того, как приняли ПБУ 8/2010 и отменили п. 72 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н.