Изменение номенклатуры в 1С

Вопрос задал Алла Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.93/10)

Здравствуйте. Работаю в управляющей компании. Одна из наших задач обеспечить картами доступа в комплекс собственников и арендаторов ( они покупают у нас карты и мы их программируем на вход/выход ) Еще есть гостевые карты, которые выдаются посетителям бизнес-центра и возвращаются на выходе. При инвентаризации поняли, что закуплено слишком много гостевых карт 1 апреля 2019 года. Руководство приняло решение 1000 карт пустить в продажу в этом году. У карт разная номенклатура по названию ( разные поставщики) и гостевые учитываются на 10.09, чтобы указать ответственных, продажные на 10.06. Можно ли перенести с одной номенклатуры и счета на другую? Как это сделать? Ведем учет в 1С Бух 3.0 ( 3.0.87.28) Работаем на ОСНО

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Добрый вечер, Алла! 🙂
    Если я вас правильно поняла, то можно попробовать использовать в вашей ситуации специальный документ Комплектация номенклатуры в разделе Склад.

    Создаете новый документ и заполняете его так, как показано на рисунке.
    После проведения образуются проводки списания с одной номенклатуры на другую.

  2. Приложение

    Отчет ОСВ по счету 10 по этим номенклатурам покажет следующее (см. рисунок).

    Если вас это устроит, то можно использовать этот документ. Единственно, сумма списания определяется автоматически по учету списываемой номенклатуры в 1С.
    Если сумма должна быть другая, придется использовать Операцию, введенную вручную. Но методологически это не верно.

    Если вам подойдет Комплектация номенклатуры — используйте ее. Там все корректно.

  3. Проделала оба варианта. У меня или настроек не хватает или что-то делаю не так… По итогу увеличивается остаток на том же 10.09((( Без суммы
    ОСВ по 10 счету вообще не формируется

  4. Приложение

    Покажите как вы оформили комплектацию. Сначала форму документа, потом проводки по документу.

    Еще пришлите настройки Счетов учета номенклатуры.

    Вы писали, что гостевые карты у вас учитываются на 10.09, а продажные на 10.06. Значит по ним должны быть остатки.
    В моем случае я остатки в ОСВ-10 вам показала, а вот настройки счетов учета номенклатуры

Комментарии закрыты.