Добрые день! Бухгалтерия 1С КОРП. В 2018 году покупателем был оплачен аванс, который закрылся в декабре 2020 г. В 2019 г. были перенесены остатки из 1С бух в 1С корп. Счет-фактуры выписанного на аванс в новой базе нет.
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить регистры, чтобы данный счет-фактура попал в книгу покупок.
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрин, пожалуйста, как остатки внесли по этому контрагенту. Вводили 62.02 или нет. Если вводили, то как. Как заполнили форму и проводки. Вводили 76.АВ или нет. Также — как заполнили и проводки. Потому что 62.02 и 76.АВ — зеркально заводятся.
Д000 К62.02 , проводка была сделана документом «Помощник ввода остатков».
Д76.АВ К000 бух справка на сумму аванса.
Спасибо за уточнение.
Ждем скрины т.к. важна, аналитика, как именно заполнили все поля в этих документах.
Спасибо за уточнение.
Должно быть, как здесь
После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ
Доввести данные, которых не хвататет.
Мария, спасибо большое. В базе счет-фактуры на аванс выданный нет. Период закрыт. Как ее создать?
Сделайте все в копии базы, как должно быть.
В рабочей базе СФ создать сейчас. Сделать ручную корректировку и в регистры НДС скопировать то, что в копии в них.
И напишите, пожалуйста, о результате.
Спасибо! Все получилось. Проводки удалила в созданной счет-фактуре, оставила только данные регистров.
Спасибо, что написали.
Да, нам нужно именно недостающую информацию добавить.
Теперь до вычета дойти и посмотреть, как все отрабатывает.
Мария, счет-фактура так же попадает в книгу продаж.
Здравствуйте, Марина.
Вышлите вкладку НДС продажи введенного СФ. Проверьте, что бы дата введенного СФ была раньше документа реализации.
Добрый вечер!
Здравствуйте, Марина.
Какой счет-фактура так же попадает в книгу продаж? Приведите скрин документа реализации по выданному авансу. ОСВ по счету 62 и 76.АВ.
Добрый вечер! В книгу продаж с кодом 02 попадает счет-фактура на аванс с ручными проводками за 2018 г.
Приложение
Здравствуйте, Марина.
Не получилось полностью смоделировать ситуацию в тестовой базе. Не получилось ввести начальные остатки по 76.АВ без указания номера и даты СФ.
Вы создаете счет-фактуру на аванс за 2018 г. 03.12.2020 г. В книге продаж СФ попадают по дате, которая указана в поле «от:»
Предлагаю следующий вариант решения. Удалите (или сначала поставьте на удаления) созданный счет-фактура на аванс за 2018 г.
В документе Формирование записей книги покупок на вкладке Полученные авансы по кнопке Добавить:
— Покупатель — Контрагент, от которого получен аванс.
— Документ аванса — Документ расчета с контрагентом, созданный при вводе аванса
— Событие — Зачет аванса
Заполните остальные необходимые данные.
Добрый вечер! Спасибо. Таким образом все получилось!!!
Рада была помочь.