Здравствуйте! Прошу помочь! У действующей организации с 1.01.20г. открыли новую базу. Как правильно внести в «Ввод остатков» Аванс полученный от покупателя, чтобы при реализации правильно сформировался «Формирование записей книги покупок», вкладка «Полученные авансы»
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ввод начальных остатков по Авансу полученному для правильного формирования Книги покупок после реализации
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление реквизитов поставщика в книге покупок и уточненной декларации по НДС в 1С Исправление ошибки - не правильно указан "Поставщик" - , как правильно сделать исправление записи, чтоб все корректно попало в Уточненную…
- Поступление в лизинг с дисконтированием + допы в 1С Добрый день! Правильно я понимаю, что рекомендуется оценку в БУ проставлять «Равны расходам лизингодателя»? Получили от лизингодателя Справку о первоначальной…
- УСН доходы-расходы, аренда автомобиля у сотрудника в 1С ООО на УСН (15%) с НДС 20% арендуем автомобиль у сотрудника. Как правильно сделать начисления в 1С, чтобы отражался НДФЛ…
- Как внести изменение в полученный счет-фактуру, прошедшим кварталом и отразить в уточненной декларации по НДС Как правильно внести изменение в полученную счет фактуру, прошедшим кварталом, и правильно отразить в уточненной декларации ?
Статьи по этой теме
- Правильно ли, что в учете покупателя входящий корректировочный счет-фактура на уменьшение отражается в Разделе 3, строка 80 декларации по НДС? Подскажите, пожалуйста, при получении от продавца корректировочного счета-фактуры на уменьшение: правильно ли эта сумма попадает в раздел 3 строка 80…
- На каком счете учитывать амортизационную премию по станку в 1С? Автоматически в 1С амортизационная премия по приобретенному станку в НУ попадает в Дт 26. Правильно ли это? Это не правильно.…
- Почему оплата выходных и праздничных не рассчитывается в аванс В настройках начисления нужно установить флажок Начисляется при расчете первой половины месяца. См. также: ЗУП 3.1: Работа в праздники и…
- Как правильно производить коррекцию чека ККТ? Как правильно производить коррекцию чека ККТ? Коррекцию чека можно произвести непосредственно из документа, которым был пробит чек изначально: См. также:…
Здравствуйте, Ольга.
Необходимо ввести остатки по счету 62.02 и 76.АВ.. В обеих случаях выбрать надо один и тот же документ расчета с контрагентами.
Материал по теме: Ввод начальных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 вручную: пошаговая инструкция .