Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно занести в программу корректировочный счет-фактуру на отчет комиссионера. Произошло увеличение суммы комиссии.




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте!
Уточните, какая именно ситуация, пожалуйста.
Вы комитент, комиссионер дал СФ на увеличение комиссии? Договор комиссии на закупку товара / на продажу товара? Комиссия фиксированная сумма, процент, расчетная сумма?
Мы комитент. Даем на реализацию товар. Комиссия 25%, а при возврате товара 27,5% (не нам, а им от конечного покупателя). Они в первоначальном отчете не правильно поставили сумму при возврате товара от покупателя. Исправили как корректировочный на их услуги.
Спасибо за уточнение.
Правильно понимаю:
Вы комитент. Передали товар на реализацию комитенту. Он товар реализовал. Вознаграждение 25%.
Затем был возврат товара от конечно покупателя. Вины комитента нет. Вознаграждение комиссионера было уменьшено.
Вот это что имеется в виду
«Они в первоначальном отчете не правильно поставили сумму при возврате товара от покупателя.»
Комиссионер при возврате неправильно какую сумму указал — вознаграждение не уменьшил или возврат не показал?
«Исправили как корректировочный на их услуги.»
Пока не комментирую, до уточнений того, что выше.
Простите, если не понятно написала. В марте был отчет комиссионера о продажах. В отчете расчитано комиссионное вознаграждение исходя из реализации и возвратов. По условию договора, если клиент возвращает товар комиссионеру, то его услуги по приему возвращаемого товара для нас стоят уже 27,5%. В отчете при расчете была допущена математическая ошибка. Пока разбирались с комиссионером, прошло время и они нам наконец сделали правильный отчет, а на сумму вознаграждения выставили корректировочный счет фактуру. Я правильно понимаю, что мне надо сделать корректировку на основании полученного счета-фактуры. Отчет комиссионера я уже не использую?
Здравствуйте, Елена.
Так как комиссионное вознаграждения рассчитывается в документе Отчет комиссионера (агента) на продажу необходимо корректировку вносить в отчет комиссионера.
У нас комиссионер Вайлберриз. На закладке Реализации и Возвраты в качестве покупателей указываю Частное лицо. Если я делаю корректировку на основании Отчета, то мне программа пишет ошибку.
Я правильно понимаю, что возврат товара сделан в марте и отражен в Отчете комиссионера (агента) о продажах за март. Только неверно рассчитано комиссионное вознаграждение. Тогда, что бы расчеты с Комиссионеров были верные в текущем отчете комиссионера откорректируйте комиссионное вознаграждение вручную в документе Отчет комиссионера. А корректировочный счет-фактуру на комиссионное вознаграждение оформите на основании первичного счет-фактуры.
И заполнять при этом мне надо закладочку Агентские услуги? Я правильно поняла.
Здравствуйте, Елена.
Нет, вкладка Агентские услуги заполняется если комиссионер реализует ваши услуги, а не товар. Если вопрос еще не решился.
Вышлите скрины первичного Отчета комиссионера (в котором была допущена математическая ошибка) все вкладки и проводки. Счет-фактуру на комиссионное вознаграждение по данному отчету.
Исправленный Отчет комиссионера и корректировочный счет-фактура. Соберите все скрины в один файл Word.
Ответ еще актуален. Сами счета фактуры не скопировала, написала суммы.
Здравствуйте, Елена.
Не увидела сумм по счет-фактурам. Желательно выслать сканы счет-фактур. Правильно поняла, что при возврате комиссионное вознаграждение уменьшается не на всю сумму. При реализации комиссионное вознаграждение за проданный товар было — 1008,03. При возврате этого товара должно быть 952,66. Реализация была в феврале, а возврат в мае.
При возврате товара комиссия другая.
Спасибо за уточнение, ваш вопрос в работе.
Добрый день, Елена!
Смоделировала ситуацию в базе, у меня получилось так.
1. Все проводки по увеличению комиссии сделать Операцией, введенной вручную (можно за образец взять прошлый отчет и сделать также на разницу).
2. Создать Корректировку поступления, указать основание — исправляемый отчет агента. Заполнить вкладку услуги (также по аналогии с обычным отчетом агенты — счета и пр.). В отчете Услугу не указываем, здесь просто создала произвольно услугу).
Но здесь будут только движения в учете НДС
3. Документом Формирование записей книги покупок отразился вычет на разницу.
Спасибо! Буду пробовать…