Выплата зарплаты

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.13.188)
Здравствуйте ! Не могу никак разобраться в выплате сотруднику зарплаты за декабрь . Остается какой-то долг , какие-то июньские суммы сторнируются .

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Никакую корректировку в документе «Перенос данных» (раздел Администрирование) не делали?

    Складывается впечатление, что в регистре накопления «Зарплата к выплате» (по нему формируется ведомость) есть данные, которых нет в регистрах накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» (по ним формируется расчетный листок).

  2. Здравствуйте ! Остатки не исправлялись . Остатки у нас на начало апреля 2019 года. Я никак не могу понять при чем здесь июнь. В июне одно начисление и увольнение. Решила не мучиться (хотя хотелось бы понять) и ввела документ «Начальная задолженность по зарплате» , тем самым откорректировала остаток на начало января .Считает правильно , но в расшифровке тащит все месяцы , в которых у сотрудника было начисление. Не понимаю логику программы.Вот например выплата за март

  3. Здравствуйте! Возможно старую ведомость перезаполнили. А регистр работает по аналогии с методом ФИФО в Бухгалтерии, т.е. проверяет последовательность проведения выплат по суммам в разрезе документов-начислений. Последовательность нарушена — появляется перерасчет — восстановление последовательности.

  4. Здравствуйте ! Да , действительно старую ведомость перезаполняли . Сделала все ведомости непроведенными и заново последовательно их перезаполнила и провела — результат тот же.

  5. Здравствуйте! Скорее всего ещё была корректировка начислений, в результате изменилось сальдо.

  6. Здравствуйте ! Корректировки начислений не было . Даже если бы они и были — я ведомости все делала непроведенными и пересчитывала заново . Мне было важно выйти на ноль к январю. Ладно , снимаю вопрос

  7. Здравствуйте! В таких случаях я обычно формирую «Универсальный отчет» отдельно по каждому регистру накопления: Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику и группировкой по периоду. Иногда приходится формировать с отбором по физ.лицу. В отчете будет видно, какие взаиморасчеты не закрыты и почему. Могу выслать настройки отчетов.

  8. Здравствуйте ! Да , вышлите настройки , спасибо

  9. Спасибо за настройки , буду разбираться . Вопрос закрываю .

Комментарии закрыты.