Порядок представления декларации по НДС за 2 квартал 2021

Последнее изменение: 11.08.2023

Разберем порядок представления декларации по НДС за 2 квартал 2021, а также ее алгоритм заполнения, проверки и уплаты налога в программе 1С 8.3 Бухгалтерия.

Порядок представления декларации по НДС за 2 квартал 2021

Срок: представьте декларацию не позднее 26.07.2021. В этот раз произошел перенос финальной даты с воскресенья на первый рабочий день (п. 7 ст. 6.1, п. 5 ст. 174 НК РФ).

Форма: Налоговая декларация по НДС, утв. Приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ с изменениями от 19.08.2020, действует с 09.11.2020. С 3 квартала 2021 декларация будет сдаваться по новой форме.

Кто обязан представлять: налогоплательщики и налоговые агенты по НДС, а также неплательщики, выставившие счета-фактуры.

Куда: в ИФНС по месту регистрации.

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

Вид:

  • электронный — все налогоплательщики;
  • бумажный — налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС при определенных условиях (абз. 2 п. 5 ст. 174 НК РФ).

Уплата: по 1/3 не позднее (п. 4 ст. 174 НК РФ):

  • 07.2021,
  • 08.2021,
  • 09.2021.

Оплата в июле и сентябре сдвигается т. к. финальная дата попадает на выходной.

Декларация по НДС состоит из 12 разделов:

  • обязательно заполняйте — Титульный лист, Раздел 1;
  • заполняйте при наличии соответствующих операций — 2-12;
  • ключевые разделы, которые есть практически всегда — 1, 3, 8, 9.

Декларация по НДС в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 заполняется на основании данных налоговых регистров, а не по проводкам в бухучете.

Санкции:

Не допускайте промахов при заполнении декларации или при платежах в бюджет, чтобы не было неприятностей. Вам грозит:

С 01.07.2021 к непредставлению декларации приравнивается несоответствие контрольным соотношениям, упомянутым в Приказе ФНС от 25.05.2021 N ЕД-7-15-/519@.

Подготовка декларации по НДС в 1С

Алгоритм заполнения декларации по НДС в 1С:

  • формирование и проверка декларации;
  • проверка отчетов Книга покупок и Книга продаж;
  • проверка данных БУ по НДС и подтверждение суммы налога к уплате в бюджет;
  • проверка полноты начисления (уплаты) санкций по НДС.

Сначала выполните подготовку, а потом легко заполните декларацию по НДС в 1С. Рассмотрим всю последовательность действий по порядку.

Автозаполнение и проверка

Декларацию по НДС заполните удобным вам способом на выбор из раздела:

Первый этап: подготовка к заполнению декларации по НДС в 1С:

  • проверьте полноту и корректность ввода первички с НДС, наличие СФ;
  • проверьте расчеты с контрагентами по ОСВ счетов 60, 62, 76;
  • проведите сверку данных учета НДС с покупателями и поставщиками — 1С:Сверка;
  • перепроведите документы за период, чтобы восстановить хронологию — она могла сбиться при проверке данных и их корректировке;
  • установите дату запрета изменения данных для всех кроме ответственного за подготовку отчетности;
  • выполните Регламентные операции по НДС;
  • проверьте Анализ состояния налогового учета по НДС — надо «провалиться» во все плашки отчета, даже в пустые;
  • выполните Экспресс-проверку книги покупок и книги продаж — в проверке рекомендуем ставить все флажки в настройках.

В документах по банку и кассе проверьте ставку НДС. Она влияет на:

  • автозаполнение счетов-фактур на аванс;
  • корректное заполнение Отчета о движении денежных средств.

Второй этап: заполнение декларации по НДС в 1С:

  • заполнение отчета:
    • настройте состав декларации — можно скрыть ненужные разделы, отчет будет компактнее;
    • соблюдайте последовательность заполнения декларации:
      • Титульный лист, Раздел 3, Раздел 1, Раздел 8, Раздел 9;
  • расшифруйте показатели отчета;
  • проверьте отчет по всем доступным критериям: КС, выгрузка, контрагенты;
  • отправьте отчет в ИФНС из 1С или выгрузите для отправки через стороннего оператора;
  • уплатите НДС в бюджет в срок.

Помощник по учету НДС

Помощник по НДС открывается из Отчеты — Отчетность по НДС.

Если в 1С ведется раздельный учет входящего НДС, вручную выполните:

  • Регламентные. операции по НДС;
  • Экспресс-проверку;
  • формирование декларации по НДС.

Флажок Рассчитывать налог автоматически не устанавливайте.

Если в 1С не ведется раздельный учет входящего НДС, расчет налога Помощник по НДС осуществляет автоматически по кнопке Рассчитать. Вам останется только проверить результат.

При необходимости отмените запущенный авторасчет НДС по кнопке Отменить. Например, если вы уже внесли какие-то ручные правки в документ Формирование записей книги покупок, а потом случайно нажали кнопку Рассчитать в Помощнике по НДС.

В разделе Главное — Налоги и отчеты — НДС установите флажок Контролировать долю вычета (на расчет НДС он не влияет) и процент с точностью до одного знака после запятой.

После этого Помощник по НДС будет автоматически предупреждать о превышении доли вычетов.

Зеленая галочка появляется рядом с операцией, если она выполнена из Помощника по НДС.

Место выполнения операции не влияет на заполнение декларации. Операцию можно выполнить и из Помощника, и из журнала регламентных операций по НДС.

Настройка состава отчета

Настройте состав декларации по НДС через Еще — Настройка — Свойства разделов.

Можно скрыть разделы, которые не заполняются — для этого снимите флаг Показывать. Например, с Раздела 2, если нет операций налогового агента по НДС.

Последовательность заполнения

Титульный лист декларации по НДС заполняется данными из карточки организации.

Проверьте заполнение:

  • Номера корректировки;
  • Налогового периода;
  • Кода места представления;
  • Дата подписи — рабочая дата программы, должна быть позднее 30.06.2021.

Раздел 3

Большинство строк заполняется автоматически:

  • с 010 по 100 — данные из Регистра накопления НДС продажи;
  • с 120 по 180 — данные из Регистра накопления НДС покупки;
    • если стр.118 > стр. 190, то в стр. 200 — НДС к уплате в бюджет,
    • если стр.118 < стр. 190, то в стр. 210 — НДС к возмещению:
      • стр. 200 / стр. 210 влияет на итоги в Разделе 1.

Приложение 1 к разделу 3 декларации по НДС не заполняется во 2 квартале. Его надо заполнить в декларации за 4 квартал при восстановлении НДС по недвижимому имуществу в порядке ст. 171.1 НК РФ, если оно используется в необлагаемой НДС деятельности.

Раздел 4

Заполняется автоматически. Но если были отгрузки в ЕАЭС и дальнее зарубежье, их надо «разделить» вручную по  Суммы взять из расшифровки стр. 020 и не округлять.

Раздел 5

Здесь отражаются вычеты НДС, не показанные в квартале, в котором:

  • ранее подтверждали ставку НДС 0%;
  • показали, что не подтвердили ставку НДС 0%.

Раздел 6

Заполните этот раздел, если не подтвердили ставку НДС 0% в установленный срок.

Раздел 7

Здесь отражаются операции, по которым НДС платить не требуется. Запоминать, какие именно операции, не надо: они все перечислены в заголовке этого раздела.

Заполните раздел автоматически по данным документа Формирование записей раздела 7 декларации по НДС. При необходимости этот документ надо дозаполнить вручную.

Данные в гр. 3 и 4 заполняются в разрезе каждого кода операции в той сумме, которая относится к реализации текущего налогового периода, указанного в гр.1

Подробнее в Раздельный учет НДС.

Раздел 1

К этому разделу переходим в конце — обычно он итоговый. Заполняется Раздел 1 декларации по НДС автоматически.

Признак СЗПК (Соглашения о защите и поощрении капиталовложений в РФ) в стр. 085 заполняется обязательно. По умолчанию проставляется 2. Не очищайте это поле, иначе декларация по НДС не пройдет проверку.

Раздел 2

Заполняется автоматически, например, при покупке работ-услуг у иностранцев, аренде муниципального имущества. В этих случаях налогоплательщик выступает налоговым агентом по НДС и должен удержать налог из вознаграждения в адрес продавца. Затем — перечислить его в бюджет.

На каждого продавца заполните отдельный лист Раздела 2.

Раздел 8

Заполняется автоматически по регистру накопления Книга покупок.

Раздел 9

Заполняется автоматически по регистру накопления Книга продаж.

Раздел 10

Заполните этот раздел, если выставили любые счета-фактуры по посреднической деятельности. Ее виды перечислены в заголовке раздела 10.

Раздел 11

Раздел 11 заполните, если получили счета-фактуры по посреднической деятельности. Какие именно, можно посмотреть в заголовке раздела. В расчет принимаются все счета-фактуры: на аванс, на отгрузку, корректировочные и сводные.

Практически вся декларация заполняется автоматически — это зеленые ячейки. Некоторые данные надо дозаполнить вручную в желтых ячейках. Если заполнялись ячейки желтого цвета, то изменения надо учесть в общем результате. Для этого нажмите

  • Еще – Записать,
  • Еще – Обновить.

Внесенные изменения будут учтены в других разделах, где они участвуют в подсчете значений.

Расшифровка показателей

Заполненную декларацию обязательно проверьте. Алгоритм заполнения доступен по кнопке Расшифровать:

  • для получения информации установите курсор в нужную ячейку.

Расшифровка стр. 010 совпадает с суммой по декларации.

Расшифровка стр. 120 совпадает с суммой по декларации.

Покупки без НДС также отражаются в расшифровке.

Проверка отчета

Проверку декларации осуществите в несколько этапов. Обязательно выполните их все, чтобы не допустить ошибки.

Проверка – Проверить контрольные соотношения — проверка КС, установленных ФНС.

Если КС не выполнены, будет выведена форма с ошибками.

Новые контрольные соотношения для НДС-декларации — с 1 июля 2021

Проверка — Проверить выгрузку — проверка форматно-логического контроля. Найти самостоятельно эти ошибки проблематично – доверьте проверку 1С.

Если все верно, появится сообщение.

Проверка – Проверить контрагентов — проверка контрагентов по сервису ФНС.

После проверки контрагентов на зеленом фоне должно быть сообщение, что ошибок нет.

Если их нет, дополнительно выводится сообщение.

Отправка отчета в ИФНС

Отправьте отчетность в налоговый орган после успешного выполнения всех проверок через Отправить (при подключенной 1С-Отчетности)/ Выгрузить (для отправки другим оператором).

Используйте статусы: В работе / Подготовлено / Сдано — это полезная справочная информация.

После выгрузки отчета установите статус Сдано, чтобы защитить отчет от редактирования.

Уплата налога в бюджет

Сформируйте автоматически платежное поручение на уплату налога удобным способом из раздела:

  • Главное — Задачи организации — Уплата НДС по 1/3 от суммы за 2 квартал;
  • Отчеты — Отчетность по НДС — из помощника по НДС.

Мы рассмотрели, как в 1С 8.3 Бухгалтерия заполнить декларацию по НДС за 2 квартал 2021, сроки уплаты НДС за 2 квартал 2021, как проверить в 1С правильность декларации по НДС.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Добавить комментарий