Превести корректировку долга по сч 57,03

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ш.

Ответственный за ответ: Наталья Телешенко (★10.00/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.203.18) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Добрый день, я обнаружила ошибку в аналитике сч 57,03
Как можно закрыть это развернутое сальдо

Метки консультации: —
Все комментарии (6)
  1. Фото аватара Наталья Телешенко Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Ситуацию можно исправить через Документ Операция, введенная вручную.
    Посмотрите, пожалуйста, алгоритм
    Как убрать развернутое сальдо по счету 57.03, если не заполнен Договор в закрытом периоде в 1С

    Останутся вопросы, пишите.

  2. сделала, но немного иначе (не дождалась ответа), через вспомогательный счет 000, Так можно или необходимо переделать?

  3. Фото аватара Наталья Телешенко Сотрудник Бухэксперт:

    Рекомендую переделать, пока период открыт.

    Счет 000 применяется для Ввода остатков, поэтому без острой необходимости применять его не стоит.

    Дт 57 Без Договора Кт 000
    Дт 000 Кт 57 Эквайринг
    Получите тот же результат, но будет больше проводок.

    Корректнее будет сделать так:
    Дт 57 Без Договора Кт 57 Эквайринг.

  4. Исправила.
    Я провожу корректировки через счет 000, чтобы не увеличивать обороты по основным счетам. Получается я не права, счет 000 лучше не использовать?
    Но при увеличении оборотов по счету все бухгалтерские и налоговые отчеты будут составлены корректно?

  5. Фото аватара Наталья Телешенко Сотрудник Бухэксперт:

    Разработчики 1С не рекомендуют использовать счет 000 для закрытия развернутого сальдо, поскольку у данного счета есть прямое назначение — Ввод остатков.
    В дальнейшем использование счета 000 в такой ситуации может привести к некорректным действиям в учете.
    Если сейчас не требуется ввод начальных остатков, лучше счет 000 не использовать.

    В данном случае более корректной и безопасной с точки зрения учета будет проводка:
    Дт 57 Без Договора Кт 57 Эквайринг.

Добавить комментарий