Возврат прихода по ошибочно пробитым чекам ККТ

Индивидуальную консультацию запросил Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.79/10)

Ситуация

СПК на ЕСХН, без НДС. ККТ в ФФД 1.05 (АТОЛ), учёт в 1С:Бухгалтерия 3.0. Проф

В ПКО на получение наличных из банка ошибочно указан вид операции «Оплата от покупателей» — по документам пробиты и фискализированы чеки с признаком расчёта «приход». Фактически расчётов с покупателями не было — это внутреннее перемещение денежных средств (Дт 50.01 Кт 51). Вид операции в ПКО исправлен на «Получение наличных в банке». Требуется списать ошибочные суммы со счётчиков ККТ, не затронув счёт 50 в бухгалтерском учёте.

Чек коррекции не подходит: в ФФД 1.05 он не содержит признака расчёта «возврат прихода», в форме 1С такого выбора нет, а кнопка «Пробить чек коррекции» формирует коррекцию ПРИХОДА, то есть увеличит приход ещё на сумму документа.

Планируем обычный кассовый чек с признаком расчёта «возврат прихода» на ту же сумму, зеркально повторяющий реквизиты ошибочного (наличными, без НДС, СНО ЕСХН, признак способа расчёта «аванс»), через документ «Выдача наличных» с видом операции «Возврат покупателю». Проводки РКО убираем ручной корректировкой движений, документ остаётся проведённым.

Вопрос

Итоговая сумма возврата — 1 130 000 руб. Такой остаток наличных в кассе накопить маловероятно, а ККТ отказывает в печати чека возврата наличными, если сумма превышает внутренний счётчик денежного ящика. Как правильно пробить возврат в этой ситуации?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)
  1. Здравствуйте Муслим. Вы все правильно описали по возврату. Чтобы ККТ могла напечатать чек на ВОЗВРАТ ПРИХОДА (при условии, что в ККТ нет наличности) сделайте через драйвер АТОЛ операцию Внесение наличных. Это не фискальная операция и в ФНС не уйдет эта информация.
    Проверьте перед печатью все фискальные реквизиты чека на ВОЗВРАТ ПРИХОДА чтобы все они были идентичными первоначальному чеку на ПРИХОД.

Добавить комментарий