Добрый день.
Вносится исправление в прошлые периоды — сторнируется документ поступления, по которому НДС был принят к вычету в предыдущие периоды. (исправление ошибки).
Сформировали доп лист книги покупок с отрицательной суммой, однако он не попадает в декларацию по НДС не за прошлый период ( в котором неправомерно был принят к вычету НДС) ни за текущий, когда делает исправление. Помогите пож-та разобраться.