Исправление ошибки по излишне проведенному документу поступления при раздельном учете НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25)
Обнаружила в базе задвоенный документ, пытаюсь правильно исправить ошибку, описание проблемы и скрины во вложении. Прошу помощи.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Здравствуйте, Наталья!

    Проверяю у себя в базе, при корректировке поступления по вашему алгоритму от 31.12.2025 не формируются движения, затрагивающие распределение НДС, проводки формируются по сторно первоначального документа.

    Проводки и регистры, как у вас, формируются только при корректировке поступления в 2026 г.

    Давайте попробуем сделать так:
    Сторнируйте документ Распределение НДС.
    Оставьте на всех вкладках только данные по этому документу, остальные удалите.
    Проверьте ОСВ, сообщите, пожалуйста, о результате.

  2. Галина, добрый день!
    Я отменила проведение корректировки поступления, перечитала и заново провела, у меня есть проводки по распределенному НДС на 19 счете, как в скрине, который я вам направляла, ничего в этом плане не поменялось. Возможно, это из-за того, что на момент проведения корректировки у меня в базе проведен документ «Распределение НДС косвенных расходов», так как НДС был уже сдан первичный.
    Я правильно понимаю, что корректировка остается проведенной, + к ней я еще делаю сторно распределения только по этой операции и смотрю на результат?

  3. Да, понимаете верно, корректировка остается проведенной + к ней сторно распределения только по этой операции и проверяете результат.

  4. Галина, сделала, как вы рекомендовали, всё получилось!!! И 19 счет без минуса, и по налогу на прибыль декларация теперь корректно сформировалась, спасибо Вам большое!
    Теперь буду знать, как действовать в таких ситуациях!

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.