Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25)
Обнаружила в базе задвоенный документ, пытаюсь правильно исправить ошибку, описание проблемы и скрины во вложении. Прошу помощи.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25)
Обнаружила в базе задвоенный документ, пытаюсь правильно исправить ошибку, описание проблемы и скрины во вложении. Прошу помощи.
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Наталья!
Проверяю у себя в базе, при корректировке поступления по вашему алгоритму от 31.12.2025 не формируются движения, затрагивающие распределение НДС, проводки формируются по сторно первоначального документа.
Проводки и регистры, как у вас, формируются только при корректировке поступления в 2026 г.
Давайте попробуем сделать так:
Сторнируйте документ Распределение НДС.
Оставьте на всех вкладках только данные по этому документу, остальные удалите.
Проверьте ОСВ, сообщите, пожалуйста, о результате.
Галина, добрый день!
Я отменила проведение корректировки поступления, перечитала и заново провела, у меня есть проводки по распределенному НДС на 19 счете, как в скрине, который я вам направляла, ничего в этом плане не поменялось. Возможно, это из-за того, что на момент проведения корректировки у меня в базе проведен документ «Распределение НДС косвенных расходов», так как НДС был уже сдан первичный.
Я правильно понимаю, что корректировка остается проведенной, + к ней я еще делаю сторно распределения только по этой операции и смотрю на результат?
Да, понимаете верно, корректировка остается проведенной + к ней сторно распределения только по этой операции и проверяете результат.
Галина, сделала, как вы рекомендовали, всё получилось!!! И 19 счет без минуса, и по налогу на прибыль декларация теперь корректно сформировалась, спасибо Вам большое!
Теперь буду знать, как действовать в таких ситуациях!