Здравствуйте!
У нас в российским контрагентом заключен договор в у.е. (в договоре суммы в у.е. (юани), оплата в рублях). В рамках одного договора есть несколько спецификаций в разными условиями поставки и оплаты, поэтому мы при списании со счета ставим в графе Погашение задолженности либо «Не погашать», либо «По документу» и подтягиваем документ поступления. Также при поступлении товара в разделе РАСЧЕТЫ выбираем либо «Не зачитывать», либо «По документу» и подбираем оплату.
При очередном поступлении 10.09.25 мы все правильно сделали и подтянули оплату (оплата 04.09.25). Но потом произошла техническая ошибка и в выписке появилось значение «Автоматически», поэтому оплата упала на более ранее поступление. При закрытии месяца все документы перепровелись и поступление пересчиталось не по курсу оплаты (программа не увидела свободной оплаты), а по курсу поступления. Из-за этого у нас с поставщиком не идут суммы приходного документа в рублях.
Инструмент «Корректировка поступления» не помогает, т.к. в программе учет в у.е. и эти суммы правильные.
Подскажите, как корректно исправить расчеты прошлого периода?
Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.185.24), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394)
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В копии базы проведите зачет авансов правильно, и посмотрите какие проводки сформируются по документу. А потом через ручную корректировку повторите их в документе в рабочей базе.
Акт сверки заполнится скорректированными данными.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Или проведите операцию Сторно документа поступления. А затем оформите документ в учете, выбрав соответствующую оплату для правильного формирования стоимости.
Материал по теме
Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С