Добрый день. Мы арендовали автомобиль, 31.10.24 закончилась аренда. Но учредитель в ноябре пользовался транспондером. Как лучше оформить эти расходы в ноябре? Как непринимаемые в налоговом учете?
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Мы арендовали автомобиль, 31.10.24 закончилась аренда. Но учредитель в ноябре пользовался транспондером. Как лучше оформить эти расходы в ноябре? Как непринимаемые в налоговом учете?
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Юлия!
Опишите, пожалуйста, ситуацию подробнее.
Был автомобиль в аренде, на него приобретён транспондер.
31.10.2024 закончился срок аренды, автомобиль пока не забрали.
Учредитель воспользовался транспондером для нужд организации или собственных?
Из расходов, что нужно списать?
Для нужд предприятия был арендован автомобиль, также приобрели транспондер. Договор аренды авто закончился 31.10.24, на авто, соответственно, с 31.10 не ездили. Но транспондер забрал учредитель и решил им воспользоваться и для личных целей, и частично для нужд предприятия, все поездки в рабочее время. Как в данном случае списать затраты поездок по транспондеру в ноябре?
Благодарю за уточнение.
Если верно поняла автомобиля в собственности организации нет, имеется ввиду какой либо другой автомобиль, кроме ранее арендованного.
Следовательно, подтвердить экономическую обоснованность расходов использования транспондера нечем, устанавливать было не на что.
В таком случае безопаснее списать расходы на прочие внереализационные (91.02), не учитываемые в налоговом учёте.
Прошу проверить, всё верно оформила?
Всё верно.
И еще подскажите, почему не закрывается сумма. Оплачиваем по счету контрагенту ООО «ОСА-СЕВЕР». Документы выписывает ООО «МАГИСТРАЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ», делаем корректировку долга, но сумма не закрывается.
Ранее не за тот месяц скрин корректировки долга отправила.
Попробуйте:
вид операции — Перенос задолженности;
перенести — авансы поставщику.
Перенос задолженности оформила, не закрывается, всё без изменений.
Прикрепите, пожалуйста, скрины операций ОСВ по контрагентам, которым проводите корректировку и операцию, как делали.
Решила удалить корректировку и повторно внести. Получилось.
Сделала, как раньше, вид операции «Прочие корректировки».
Да, с корректировками нужно смотреть какой вариант сработает и закроет расчёты.
Рада, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂