Добрый день!
У нас произошел технический сбой синхронизации, и, хотя изначально отражение зарплаты приехало в бухгалтерию, сейчас обнаружили, что за прошлый квартал отразился в расходах в бух. только сентябрь. В связи с этим вопрос: каким образом теперь можно приехавшие июль и август перенести в бух. в расходы октября (поменять дату в бух., месяц или период принятия расходов, чтобы всё было корректно)?
Добрый день! К сожалению, в документе «Отражение зарплаты в бухучете» поле «Период принятие расходов» на проводки не влияет, поэтому можно просто в шапке документа поменять период на октябрь:
Спасибо, Елена! Все сделали, подскажите в таком случае при синхронизации надо что-то запретить, чтобы в ЗУП не поменялись не перенеслись начисления? — ведь там в ЗУП всё правильно и отчетность и налоги — ошибка была только в бух.
Можно в ЗУП в разделе Администрирование — Синхронизация данных — установить «Дату запрета загрузки», например 30.09.24.
Тогда данные из Бухгалтерии не загрузятся по эту дату.
Хорошо, спасибо, Елена! А в случае с резервами отпусков (они симметрично не приехали вовремя) если их тоже надо перенести с июля и августа на октябрь — мы должны поменять в бух месяц и дату? или там другой механизм?
С резервами так не получится, т.к. при изменении месяца начисления очищается табличная часть.
Но можно поменять период и дату обработкой, видео с примером высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZXh2tncCYW
Только в Бухгалтерии тоже лучше потом поставить дату запрета загрузки, чтобы программа наши периоды обратно не поменяла.
Елена, спасибо! Спасаете уже не 1 раз.