Добрый день! В эспресс-проверке ведения учета выявлена ошибка в ведении книги продаж. Скрин прикреплен. как исправить данную ошибку.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Что это конкретно за поступление уточните, пожалуйста. Скрин табличной части. Документ 19г. отражен в 20г. получается.
И не списывали ли по нему НДС Операцией, введенной вручную. Проверить в Операциях.
Добрый вечер, Марина! 🙂
У вас расхождение между бухгалтерским регистром (счет 19.04) и регистром накопления НДС Предъявленный. Обычно, такая ошибка возникает при создании ручных операциях или ручных корректировках документов, но вы приложили скрин, что у вас все оформлено документом Поступление Товаров и услуг.
Поскольку отчет Экспресс-проверки анализирует остаток 19.04 и данные НДС Предъявленный на конец каждого налогового периода, то возможно, все дело в том, что в регистр НДС предъявленный сумма 330, 39 прошла в 2020-м году, а по счету 19.04 — раньше. И тут просто нужно разобраться в периодах.
И мы можем предложить вам такую проверку по нашим материалам.
Как найти причину?
Мы сделали для наших подписчиков специальную инструкцию и записали видео:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Так же полезным будет специальный Универсальный отчет, настройки которого приводятся в нашей статье:
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
По исправлению регистра НДС ПРедъявлленный также можно посмотреть наш материал по теме:
Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
Регистр НДС Предъявленный очень коварен. 🙂
Чтобы знать «врага» в либо, рекомендуем ознакомиться и с этим материалом:
Регистр НДС предъявленный
Вот максимально, что мы можем вам предложить по вашему вопросу.
По нему у нас есть много проработанной и подробной информации! 🙂
Добрый день! Спасибо!!!
Удачи, Марина!!! 🙂